ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.03.2015 г.Оренбург № 211-пп
Утратило силу - Постановление
Правительства Оренбургской области
О внесении изменений в постановление Правительства
Оренбургской области от 29.11.2013 № 1054-пп
1. Внести в постановление Правительства Оренбургской области от 07.08.2014№ 549-пп, от 30.12.2014№1054-пп) следующие изменения:
в приложение к постановлению согласно приложению № 1 к настоящемупостановлению;
приложения № 4, № 5 к Программе изложить в новой редакции согласноприложениям № 2, № 3 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу после его официальногоопубликования.
Губернатор–
председательПравительства Ю.А.Берг
Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 30.03.2015 № 211-пп
Изменения,
которые вносятся в приложение к постановлениюПравительства
Оренбургской области от 29.11.2013 № 1054-пп
1. В паспорте Программы:
раздел «Основания для разработки Программы» исключить;
раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы»изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Программы | – | общий объем финансирования Программы составит 7 885 224,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 1 053 000,3 тыс. рублей; 2015 год – 1 024 991,0 тыс. рублей; 2016 год – 1 113 340,0 тыс. рублей; 2017 год – 951 832,5 тыс. рублей; 2018 год – 1 221 931,4 тыс. рублей; 2019 год – 1 230 256,0 тыс. рублей; 2020 год – 1 289 873,1 тыс. рублей; ресурсное обеспечение Программы из средств областного бюджета составит 7 751 770,5 тыс. рублей, 2014 год – 919 546,5 тыс. рублей; 2015 год – 1 024 991,0 тыс. рублей; 2016 год – 1 113 340,0 тыс. рублей; 2017 год – 951 832,5 тыс. рублей; 2018 год – 1 221 931,4 тыс. рублей; 2019 год – 1 230 256,0 тыс. рублей; 2020 год – 1 289 873,1 тыс. рублей; из средств федерального бюджета – 133 453,8 тыс. рублей (2014 год); ресурсное обеспечение Программы по подпрограммам составит: подпрограмма 1 – 539 001,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 62 287,5 тыс. рублей; 2015 год – 73 058,9 тыс. рублей; 2016 год – 74 534,6 тыс. рублей; 2017 год – 74 534,6 тыс. рублей; 2018 год – 81 188,5 тыс. рублей; 2019 год – 84 870,8 тыс. рублей; 2020 год – 88 526,8 тыс. рублей; подпрограмма 2 – 4 823 722,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 730 049,9 тыс. рублей; 2015 год – 634 721,8 тыс. рублей; 2016 год – 659 551,1 тыс. рублей; 2017 год – 669 585,4 тыс. рублей; 2018 год – 675 619,6 тыс. рублей; 2019 год – 709 375,6 тыс. рублей; 2020 год – 744 819,5 тыс. рублей; подпрограмма 3 – 2 160 837,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 91 087,0 тыс. рублей; 2015 год – 220 207,0 тыс. рублей; 2016 год – 348 210,3 тыс. рублей; 2017 год – 173 700,0 тыс. рублей; 2018 год – 402 185,2 тыс. рублей; 2019 год – 421 094,6 тыс. рублей; 2020 год – 440 899,3 тыс. рублей; из средств федерального бюджета – 63 453,8 тыс. рублей (2014 год); подпрограмма 4 – 361 662,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 36 122,1 тыс. рублей; 2015 год – 97 003,3 тыс. рублей; 2016 год – 31 044,0 тыс. рублей; 2017 год – 34 012,5 тыс. рублей; 2018 год – 62 938,1 тыс. рублей; 2019 год – 14 915,0 тыс. рублей; 2020 год – 15 627,5 тыс. рублей; из средств федерального бюджета – 70 000,0 тыс. рублей (2014 год)». |
2. Раздел IX «Ресурсное обеспечениеПрограммы» изложить в новой редакции:
« IX .Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансированияПрограммы составит 7 885 224,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1 053 000,3 тыс. рублей;
2015 год – 1 024 991,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 113 340,0 тыс. рублей;
2017 год – 951 832,5 тыс. рублей;
2018 год – 1 221 931,4 тыс. рублей;
2019 год – 1 230 256,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 289 873,1 тыс. рублей;
ресурсное обеспечение Программы из средствобластного бюджета составит 7 751 770,5тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 919 546,5 тыс. рублей;
2015 год – 1 024 991,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 113 340,0 тыс. рублей;
2017 год – 951 832,5 тыс. рублей;
2018 год – 1 221 931,4 тыс. рублей;
2019 год – 1 230 256,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 289 873,1 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета – 133 453,8тыс. рублей (2014 год).
Ежегодно объемы ассигнований уточняются с учетомпрогнозного индекса роста цен, оценки результативности мероприятий Программы,достижения целевых показателей (индикаторов).
Ресурсное обеспечение реализации Программыпредставлено в приложении № 5 к настоящей Программе.».
3. Абзац второй раздела XI «Информация об участиигосударственных учреждений, подведомственных минспорттуризму, муниципальныхобразований, общественных, некоммерческих организаций в реализации Программы»изложить в новой редакции:
«Прогноз сводныхпоказателей государственных заданий на оказание государственных услуг(выполнение работ) государственными учреждениями по Программе представлен вприложении № 4 к настоящей Программе.».
4. В приложении № 1 к Программе:
в разделе «Государственная программа Оренбургскойобласти «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2014–2020 годы»:
в графе 7:
пункта 14 цифры «1 165,2» заменить цифрами«932,1»;
пункта 15 цифры «583,2» заменить цифрами «408,2»;
пункта 16 цифры «106,2» заменить цифрами «74,3»;
пункта 17 цифры «127,6» заменить цифрами «63,8»;
пункта 18 цифры «13 870» заменить цифрами «9 709»;
пункта 19 цифры «925,0» заменить цифрами «647,5»;
пункта 20 цифры «11,1» заменить цифрами «7,7»;
в разделе «Подпрограмма 4. «Развитие туризма»:
в графе 7:
пункта 1 цифры «1 165,2» заменить цифрами«932,1»;
пункта 2 цифры «583,2» заменить цифрами «408,2»;
пункта 3 цифры «106,2» заменить цифрами «74,3»;
пункта 4 цифры «127,6» заменить цифрами «63,8»;
пункта 5 цифры «13 870» заменить цифрами «9 709»;
пункта 6 цифры «925,0» заменить цифрами «647,5»;
пункта 7 цифры «11,1» заменить цифрами «7,7».
5. В приложении № 7 к Программе:
раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
| – | общий объем финансирования подпрограммы из областного бюджета составит 539 001,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 62 287,5 тыс. рублей; 2015 год – 73 058,9 тыс. рублей; 2016 год – 74 534,6 тыс. рублей; 2017 год – 74 534,6 тыс. рублей; 2018 год – 81 188,5 тыс. рублей; 2019 год – 84 870,8 тыс. рублей; 2020 год – 88 526,8 тыс. рублей»; |
раздел V «Объем финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
« V . Объем финансовых ресурсов, необходимых дляреализации
подпрограммы
Расходы на финансирование подпрограммы из областногобюджета составят 539 001,7 тыс. рублей, втом числе по годам:
2014 год – 62 287,5 тыс. рублей;
2015 год – 73 058,9 тыс.рублей;
2016 год – 74 534,6 тыс.рублей;
2017 год – 74 534,6 тыс.рублей;
2018 год – 81 188,5 тыс.рублей;
2019 год – 84 870,8 тыс.рублей;
2020 год – 88 526,8 тыс.рублей.».
6. В приложении № 8 к Программе:
раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
| – | общий объем финансирования подпрограммы из областного бюджета составит 4 823 722,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 730 049,9 тыс. рублей; 2015 год – 634 721,8 тыс. рублей; 2016 год – 659 551,1 тыс. рублей; 2017 год – 669 585,4 тыс. рублей; 2018 год – 675 619,6 тыс. рублей; 2019 год – 709 375,6 тыс. рублей; 2020 год – 744 819,5 тыс. рублей»; |
раздел V «Объем финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
« V . Объем финансовых ресурсов, необходимых дляреализации
подпрограммы
Расходы на финансирование подпрограммы из областногобюджета составят 4 823 722,9 тыс.рублей, в том числе по годам:
2014 год – 730 049,9тыс. рублей;
2015 год – 634 721,8тыс. рублей;
2016 год – 659 551,1тыс. рублей;
2017 год – 669 585,4тыс. рублей;
2018 год – 675 619,6тыс. рублей;
2019 год – 709 375,6 тыс.рублей;
2020 год – 744 819,5 тыс. рублей.».
7. В приложении № 10 к Программе:
раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы составит 361 662,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 106 122,1 тыс. рублей; 2015 год – 97 003,3 тыс. рублей; 2016 год – 31 044,0 тыс. рублей; 2017 год – 34 012,5 тыс. рублей; 2018 год – 62 938,1 тыс. рублей; 2019 год – 14 915,0 тыс. рублей; 2020 год – 15 627,5 тыс. рублей; ресурсное обеспечение подпрограммы из средств областного бюджета составит 291 662,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 36 122,1 тыс. рублей, 2015 год – 97 003,3 тыс. рублей; 2016 год – 31 044,0 тыс. рублей; 2017 год – 34 012,5 тыс. рублей; 2018 год – 62 938,1 тыс. рублей; 2019 год – 14 915,0 тыс. рублей; 2020 год – 15 627,5 тыс. рублей; из средств федерального бюджета – 70 000,0 тыс. рублей (2014 год)»;
|
раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новойредакции:
« V . Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммысоставит
361 662,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год– 106 122,1 тыс. рублей;
2015 год– 97 003,3 тыс. рублей;
2016 год– 31 044,0 тыс. рублей;
2017 год– 34 012,5 тыс. рублей;
2018 год– 62 938,1 тыс. рублей;
2019 год– 14 915,0 тыс. рублей;
2020 год – 15 627,5 тыс. рублей;
ресурсное обеспечение подпрограммы из средствобластного бюджета составит 291 662,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 36 122,1 тыс.рублей;
2015 год – 97 003,3 тыс.рублей;
2016 год – 31 044,0 тыс.рублей;
2017 год – 34 012,5 тыс.рублей;
2018 год – 62 938,1 тыс.рублей;
2019 год – 14 915,0 тыс.рублей;
2020 год – 15 627,5 тыс.рублей;
изсредств федерального бюджета – 70 000,0 тыс. рублей (2014 год).».
______________
Приложение№ 2
кпостановлению
Правительстваобласти
от30.03.2015 № 211-пп
Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание государственныхуслуг (выполнение работ)
государственными учреждениями по Программе
Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы) (тыс. рублей) | ||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Наименование работы и ее содержание | выполнение работ по подготовке спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса, спортивных сборных команд области | |||||||
Показатель объема работы | численность спортсменов, входящих в спортивный резерв, сборных команд области (человек) | |||||||
Подпрограмма 2. «Совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений» | выполнение работ в полном объеме в соответствии утвержденным государственным заданием на очередной финансовый год и плановый период | 46 025,8 | 48 864,2 | 49 301,4 | ||||
Основное мероприятие 4. «Выполнение работ по подготовке спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса, сборных команд области» | 46 025,8 | 48 864,2 | 49 301,4 | |||||
Наименование работы и ее содержание | выполнение работ по проведению в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий | |||||||
Показатель объема работы | мероприятия (единиц) | |||||||
Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта» | выполнение работ в полном объеме в соответствии утвержденным государственным заданием на очередной финансовый год и плановый период | 41 441,0 | 39 491,1 | 39 491,1 | ||||
Основное мероприятие 6. «Выполнение работ по проведению в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий» | 41 441,0 | 39 491,1 | 39 491,1 | |||||
Приложение№ 3
кпостановлению
Правительстваобласти
от30.03.2015 № 211-пп
Ресурсное обеспечение реализации Программы
(тыс. рублей)
№ п/п | Статус | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Главный распределитель бюджетных средств (ГРБС) (ответственный исполнитель, соисполнители, участники) | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований | |||||||||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
1. | Государственная программа | «Развитие физической культуры, спорта и туризма» | всего | Х | Х | Х | 1 053 000,3 | 1 024 991,0 | 1 113 340,0 | 951 832,5 | 1 221 931,4 | 1 230 256,0 | 1 289 873,1 | |||||
минспорттуризм | 834 | Х | Х | 800 971,4 | 707 042,7 | 741 181,7 | 752 994,5 | 787 153,6 | 825 323,4 | 865 135,8 | ||||||||
минобр | 871 | Х | Х | - | 8 838,0 | 8 838,0 | 8 838,0 | 8 838,0 | 8 838,0 | 8 838,0 | ||||||||
минстрой | 851 | Х | Х | 252 028,9 | 309 110,3 | 363 320,3 | 190 000,0 | 425 939,8 | 396 094,6 | 415 899,3 | ||||||||
за счет средств областного бюджета | всего | Х | Х | Х | 919 546,5 | 1 024 991,0 | 1 113 340,0 | 951 832,5 | 1 221 931,4 | 1 230 256,0 | 1 289 873,1 | |||||||
минспорттуризм | 834 | Х | Х | 800 971,4 | 707 042,7 | 741 181,7 | 752 994,5 | 787 153,6 | 825 323,4 | 865 135,8 | ||||||||
минобр | 871 | Х | Х | - | 8 838,0 | 8 838,0 | 8 838,0 | 8 838,0 | 8 838,0 | 8 838,0 | ||||||||
минстрой | 851 | Х | Х | 118 575,1 | 309 110,3 | 363 320,3 | 190 000,0 | 425 939,8 | 396 094,6 | 415 899,3 | ||||||||
за счет средств федерального бюджета | всего | Х | Х | Х | 133 453,8 | - | - | - | - | - | - | |||||||
минстрой | 851 | Х | Х | 133 453,8 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2. | Подпрограмма 1. | «Развитие физической культуры и массового спорта» | всего | Х | Х | Х | 62 287,5
| 73 058,9 | 74 534,6 | 74 534,6 | 81 188,5 | 84 870,8 | 88 526,8 | |||||
минспорттуризм | 834 | Х | Х | 62 287,5 | 64 720,9 | 66 196,6 | 66 196,6 | 72 850,5 | 76 532,8 | 80 188,8 | ||||||||
минобр | 871 | Х | Х | - | 8 338,0 | 8 338,0 | 8 338,0 | 8 338,0 | 8 338,0 | 8 338,0 | ||||||||
за счет средств областного бюджета | минспорттуризм | 834 | Х | Х | 62 287,5 | 64 720,9 | 66 196,6 | 66 196,6 | 72 850,5 | 76 532,8 | 80 188,8 | |||||||
минобр | 871 | Х | Х | - | 8 338,0 | 8 338,0 | 8 338,0 | 8 338,0 | 8 338,0 | 8 338,0 | ||||||||
3. | Основное мероприятие 1. | «Проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий среди всех возрастных, профессиональных и социальных групп населения в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий области» | минспорттуризм | 834 | Х | Х | 17 833,7 | 14 389,9 | 14 355,5 | 14 205,5 | 22 860,7 | 24 138,7 | 25 269,9 | |||||
1101 | 1419187 | 1 150,0 | 1 093,0 | 1 150,0 | 1 150,0 | 1 300,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | ||||||||||
1102 | 1419187 | 16 683,7 | 13 296,9 | 13 205,5 | 13 055,5 | 21 560,7 | 22 638,7 | 23 769,9 | ||||||||||
минобр | 871 | 0709 | 1419187 | - | 5 138,0 | 5 138,0 | 5 138,0 | 5 138,0 | 5 138,0 | 5 138,0 | ||||||||
4. | Основное мероприятие 2. | «Участие сборных команд области во всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях среди различных возрастных, социальных и профессиональных групп населения» | минспорттуризм | 834 | 1102 | 1419188 | 900,0 | 1 750,0 | 1 500,0 | 1 650,0 | 1 102,5 | 1 157,6 | 1 215,5 | |||||
минобр | 871 | 0709 | 1419188 | - | 3 200,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | ||||||||
5. | Основное мероприятие 3. | «Обеспечение развития физической культуры и спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» | минспорттуризм | 834 | 1102 | 1419189 | 1 732,0 | 1 750,0 | 1 750,0 | 1 750,0 | 1 929,4 | 2 025,8 | 2 127,1 | |||||
6. | Основное мероприятие 4. | «Информационное обеспечение областных и межмуниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, областных физкультурно-оздо-ровительных мероприятий, участие в осуществлении пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни» | минспорттуризм | 834 | 1101 | 1419190 | 6 928,0 | 3 890,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 8 379,0 | 8 797,9 | 9 237,8 | |||||
7. | Основное мероприятие 5. | «Проведение областного смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурной и спортивной работы муниципальными образованиями области» | минспорттуризм | 834 | 1101 | 1418067 | - | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | |||||
8. | Основное мероприятие 6. | «Выполнение работ по проведению в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий» | минспорттуризм | 834 |
| 1417163 | 34 893,8 | 41 441,0 | 39 491,1 | 39 491,1 | 36 678,9 | 38 512,8 | 40 438,5 | |||||
| 1103 |
| 6 707,2 | 12 367,5 | 13 018,5 | 13 018,5 | 7 860,6 | 8 253,6 | 8 666,3 | |||||||||
1102 | 28 186,6 | 29 073,5 | 26 472,6 | 26 472,6 | 28 818,3 | 30 259,2 | 31 772,2 | |||||||||||
9. | Основное мероприятие 7. | «Поэтапное внедрение ВФСК ГТО» | минспорттуризм | 834 | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | |||||
10. | Подпрограмма 2. | «Совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений» | всего | Х | Х | Х | 730 049,9 | 634 721,8 | 659 551,1 | 669 585,4 | 675 619,6 | 709 375,6 | 744 819,5 | |||||
минспорттуризм | 834 | Х | Х | 730 049,9 | 634 221,8 | 659 051,1 | 669 085,4 | 675 119,6 | 708 875,6 | 744 319,5 | ||||||||
минобр | 871 | Х | Х | - | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||||||||
за счет средств областного бюджета | минспорттуризм | 834 | Х | Х | 730 049,9 | 634 221,8 | 659 051,1 | 669 085,4 | 675 119,6 | 708 875,6 | 744 319,5 | |||||||
минобр | 871 | Х | Х | - | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||||||||
11. | Основное мероприятие 1. | «Организация проведения областных и межрегиональных спортивных соревнований по видам спорта в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий области» | минспорттуризм | 834 | Х | 1429191 | 11 128,1 | 13 000,0 | 13 000,0 | 13 000,0 | 14 332,5 | 15 049,2 | 15 801,7 | |||||
1103 | - | - | - | - | 14 332,5 | 15 049,2 | 15 801,7 | |||||||||||
1102 | 11 128,1 | 13 000,0 | 13 000,0 | 13 000,0 | - | - | - | |||||||||||
12. | Основное мероприятие 2. | «Материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд области, в том числе обеспечение их подготовки к межрегиональным, всероссийским и международным спортивным соревнованиям и их участия в таких спортивных соревнованиях» | минспорттуризм | 834 | 1103 | 1429192 | 654 104,3 | 557 746,0 | 576 696,9 | 586 294,0 | 585 578,7 | 614 857,6 | 645 600,5 | |||||
минобр | 871 | 0709 | 1429192 | - | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||||||||
13. | Основное мероприятие 3. | «Материальное стимулирование за достижение высоких спортивных результатов, выплата грантов и стипендий спортсменам и тренерам» | минспорттуризм | 834 | 1103 | 1422125 | 17 075,7
| 17 450,0 | 20 490,0 | 20 490,0 | 22 590,2 | 23 719,7 | 24 905,7 | |||||
14. | Основное мероприятие 4. | «Выполнение работ по подготовке спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса, сборных команд области» | минспорттуризм | 834 | 1103 | 1427164 | 47 741,8 | 46 025,8 | 48 864,2 | 49 301,4 | 52 618,2 | 55 249,1 | 58 011,6 | |||||
15. | Подпрограмма 3. | «Строительство и реконструкция спортивных объектов, модернизация материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом», в том числе: | всего |
| Х | Х | 154 540,8 | 220 207,0 | 348 210,3 | 173 700,0 | 402 185,2 | 421 094,6 | 440 899,3 | |||||
минспорттуризм | 834 | Х | Х | - | 3 700,0 | 3 700,0 | 3 700,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | ||||||||
минстрой | 851 | Х | Х | 154 540,8 | 216 507,0 | 344 510,3 | 170 000,0 | 377 185,2 | 396 094,6 | 415 899,3 | ||||||||
за счет средств областного бюджета | всего |
| Х | Х | 91 087,0 | 220 207,0 | 348 210,3 | 173 700,0 | 402 185,2 | 421 094,6 | 440 899,3 | |||||||
минстрой | 851 | Х | Х | 91 087,0 | 216 507,0 | 344 510,3 | 170 000,0 | 377 185,2 | 396 094,6 | 415 899,3 | ||||||||
минспорттуризм | 834 | Х | Х | - | 3 700,0 | 3 700,0 | 3 700,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | ||||||||
| за счет средств федерального бюджета | всего |
| Х | Х | 63 453,8 | - | - | - | - | - | - | ||||||
минстрой | 851 | Х | Х | 63 453,8 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16. | Основное мероприятие 1. | «Софинансирование строительства и реконструкции спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности», в том числе: | минстрой | 851 | Х | Х | 153 030,8 | 216 507,0 | 170 000,0 | 170 000,0 | 377 185,2 | 396 094,6 | 415 899,3 | |||||
за счет средств областного бюджета | минстрой | 851 | 1105 | 1438001 | 89 577,0 | 216 507,0 | 170 000,0 | 170 000,0 | 377 185,2 | 396 094,6 | 415 899,3 | |||||||
за счет средств федерального бюджета | минстрой | 851 | 1102 | 1435080 | 63 453,8 | - | - | - | - | - | - | |||||||
17. | Основное мероприятие 2. | «Оснащение областных государственных учреждений физической культуры и спорта инвентарем, оборудованием и транспортом» | минспорттуризм | 834 | 1101 | 1439193 | - | 3 700,0 | 3 700,0 | 3 700,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | |||||
за счет средств областного бюджета | минспорттуризм | 834 | 1101 | 1439193 | - | 3 700,0 | 3 700,0 | 3 700,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | |||||||
18. | Основное мероприятие 3. | «Строительство и реконструкция объектов государственной собственности» | минстрой | 851 | 1105 | 1434001 | 1 510,0 | - | 174 510,3 | - | - | - | - | |||||
за счет средств областного бюджета | 1 510,0 | - | 174 510,3 | - | - | - | - | |||||||||||
физкультурно-оздо-ровительный комплекс с игровым залом и плавательным бассейном для ГБОУ СПО «Училище (техникум) Олимпийского резерва» в г. Оренбурге | 900 | - | 174 510,3 | - | - | - | - | |||||||||||
из них ПИР | 900,0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
реконструкция ГБОУ СПО «Училище (техникум) Олимпийского резерва» в г. Оренбурге |
|
|
| 610,0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
из них ПИР | 610,0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
19. | Подпрограмма 4. | «Развитие туризма», в том числе: | всего | Х | Х | Х | 106 122,1 | 97 003,3 | 31 044,0 | 34 012,5 | 62 938,1 | 14 915,0 | 15 627,5 | |||||
минспорттуризм | 834 | Х | Х | 8 634,0 | 4 400,0 | 12 234,0 | 14 012,5 | 14 183,5 | 14 915,0 | 15 627,5 | ||||||||
минстрой | 851 | Х | Х | 97 488,1 | 92 603,3 | 18 810,0 | 20 000,0 | 48 754,6 | - | - | ||||||||
за счет средств областного бюджета | всего | Х | Х | Х | 36 122,1 | 97 003,3 | 31 044,0 | 34 012,5 | 62 938,1 | 14 915,0 | 15 627,5 | |||||||
минспорттуризм | 834 | Х | Х | 8 634,0 | 4 400,0 | 12 234,0 | 14 012,5 | 14 183,5 | 14 915,0 | 15 627,5 | ||||||||
минстрой | 851 | Х | Х | 27 488,1 | 92 603,3 | 18 810,0 | 20 000,0 | 48 754,6 | - | - | ||||||||
за счет средств федерального бюджета | всего | Х | Х | Х | 70 000,0 | - | - | - | - | - | - | |||||||
минстрой | 851 | Х | Х | 70 000,0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
20. | Основное мероприятие 1. | «Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие инфраструктуры туристских объектов» | минспорттуризм | 834 | 0412 | 1449099 | 700,0 | 700,0 | 1 994,0 | 2 375,0 | 2 470,0 | 2 565,0 | 2 660,0 | |||||
за счет средств областного бюджета | минспорттуризм | 834 | 0412 | 1449099 | 700,0 | 700,0 | 1 994,0 | 2 375,0 | 2 470,0 | 2 565,0 | 2 660,0 | |||||||
21. | Основное мероприятие 2. | «Популяризация туристско-рекреационного комплекса области» | минспорттуризм | 834 | 0412 | 1449185 | 3 805,6
| 1 800,0 | 6 740,0 | 7 552,5 | 7 011,0 | 7 505,0 | 7 980,0 | |||||
за счет средств областного бюджета | минспорттуризм | 834 | 0412 | 1449185 | 3 805,6
| 1 800,0 | 6 740,0 | 7 552,5 | 7 011,0 | 7 505,0 | 7 980,0 | |||||||
22. | Основное мероприятие 3. | «Организация, проведение и участие региона в региональных, межрегиональных и международных мероприятиях в сфере туризма» | минспорттуризм | 834 | 0412 | 1449186 | 4 128,4 | 1 900,0 | 3 500,0 | 3 800,0 | 4 370,0 | 4 465,0 | 4 560,0 | |||||
за счет средств областного бюджета | минспорттуризм | 834 | 0412 | 1449186 | 4 128,4 | 1 900,0 | 3 500,0 | 3 800,0 | 4 370,0 | 4 465,0 | 4 560,0 | |||||||
23. | Основное мероприятие 4. | «Создание туристско-рекреационного кластера «Соленые озера», в том числе: | минстрой | 851 | 0502 | Х | 97 488,1 | 92 603,3 | 18 810,0 | 20 000,0 | 48 754,6 | - | - | |||||
за счет средств областного бюджета, из них: | минстрой | 851 | 0502 | 1448001 |