Постановление Правительства Оренбургской области от 30.03.2015 № 211-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 29.11.2013 № 1054-пп

Подождите, пожалуйста

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

30.03.2015                                      г.Оренбург                                       № 211-пп

 

Утратило силу - Постановление

 Правительства Оренбургской области

от29.12.2018 г. № 920-пп

 

О внесении изменений в постановление Правительства

Оренбургской области от 29.11.2013 № 1054-пп

 

 

1. Внести в постановление Правительства Оренбургской области от 07.08.2014№ 549-пп, от  30.12.2014№1054-пп) следующие изменения:

в приложение к постановлению согласно приложению № 1 к настоящемупостановлению;

приложения № 4, № 5 к Программе изложить в новой редакции согласноприложениям № 2, № 3 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его официальногоопубликования.

 

 

Губернатор–

председательПравительства                                              Ю.А.Берг

 

 

 

Приложение № 1

к постановлению

Правительства области

от 30.03.2015 № 211-пп

 

 

Изменения,

которые вносятся в приложение к постановлениюПравительства

Оренбургской области от 29.11.2013 № 1054-пп

 

1. В паспорте Программы:

раздел «Основания для разработки Программы» исключить;

раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы»изложить в новой редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований

Программы

общий объем финансирования Программы составит 7 885 224,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1 053 000,3 тыс. рублей;

2015 год – 1 024 991,0 тыс. рублей;

2016 год – 1 113 340,0 тыс. рублей;

2017 год – 951 832,5 тыс. рублей;

2018 год – 1 221 931,4 тыс. рублей;

2019 год – 1 230 256,0 тыс. рублей;

2020 год – 1 289 873,1 тыс. рублей;

ресурсное обеспечение Программы из средств областного бюджета составит 7 751 770,5 тыс. рублей,
в том числе по годам:

2014 год – 919 546,5 тыс. рублей;

2015 год – 1 024 991,0 тыс. рублей;

2016 год – 1 113 340,0 тыс. рублей;

2017 год – 951 832,5 тыс. рублей;

2018 год – 1 221 931,4 тыс. рублей;

2019 год – 1 230 256,0 тыс. рублей;

2020 год – 1 289 873,1 тыс. рублей;

из средств федерального бюджета –

133 453,8 тыс. рублей (2014 год);

ресурсное обеспечение Программы по подпрограммам составит:

подпрограмма 1 – 539 001,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 62 287,5 тыс. рублей;

2015 год – 73 058,9 тыс. рублей;

2016 год – 74 534,6 тыс. рублей;

2017 год – 74 534,6 тыс. рублей;

2018 год – 81 188,5 тыс. рублей;

2019 год – 84 870,8 тыс. рублей;

2020 год – 88 526,8 тыс. рублей;

подпрограмма 2 – 4 823 722,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 730 049,9 тыс. рублей;

2015 год – 634 721,8 тыс. рублей;

2016 год – 659 551,1 тыс. рублей;

2017 год – 669 585,4 тыс. рублей;

2018 год – 675 619,6 тыс. рублей;

2019 год – 709 375,6 тыс. рублей;

2020 год – 744 819,5 тыс. рублей;

подпрограмма 3 – 2 160 837,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 91 087,0 тыс. рублей;

2015 год – 220 207,0 тыс. рублей;

2016 год – 348 210,3 тыс. рублей;

2017 год – 173 700,0 тыс. рублей;

2018 год – 402 185,2 тыс. рублей;

2019 год – 421 094,6 тыс. рублей;

2020 год – 440 899,3 тыс. рублей;

из средств федерального бюджета –

63 453,8 тыс. рублей (2014 год);

подпрограмма 4 – 361 662,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 36 122,1 тыс. рублей;

2015 год – 97 003,3 тыс. рублей;

2016 год – 31 044,0 тыс. рублей;

2017 год – 34 012,5 тыс. рублей;

2018 год – 62 938,1 тыс. рублей;

2019 год – 14 915,0 тыс. рублей;

2020 год – 15 627,5 тыс. рублей;

из средств федерального бюджета –

70 000,0 тыс. рублей (2014 год)».

 

2. Раздел IX «Ресурсное обеспечениеПрограммы» изложить в новой редакции:

« IX .Ресурсное обеспечение Программы

 

Общий объем финансированияПрограммы составит 7 885 224,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1 053 000,3 тыс. рублей;

2015 год – 1 024 991,0 тыс. рублей;

2016 год – 1 113 340,0 тыс. рублей;

2017 год – 951 832,5 тыс. рублей;

2018 год – 1 221 931,4 тыс. рублей;

2019 год – 1 230 256,0 тыс. рублей;

2020 год – 1 289 873,1 тыс. рублей;

ресурсное обеспечение Программы из средствобластного бюджета составит 7 751 770,5тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 919 546,5 тыс. рублей;

2015 год – 1 024 991,0 тыс. рублей;

2016 год – 1 113 340,0 тыс. рублей;

2017 год – 951 832,5 тыс. рублей;

2018 год – 1 221 931,4 тыс. рублей;

2019 год – 1 230 256,0 тыс. рублей;

2020 год – 1 289 873,1 тыс. рублей;

из средств федерального бюджета – 133 453,8тыс. рублей (2014 год).

Ежегодно объемы ассигнований уточняются с учетомпрогнозного индекса роста цен, оценки результативности мероприятий Программы,достижения целевых показателей (индикаторов).

Ресурсное обеспечение реализации Программыпредставлено в приложении № 5 к настоящей Программе.».

3. Абзац второй раздела XI «Информация об участиигосударственных учреждений, подведомственных минспорттуризму, муниципальныхобразований,  общественных, некоммерческих организаций в реализации Программы»изложить в новой редакции:

«Прогноз сводныхпоказателей государственных заданий на оказание государственных услуг(выполнение  работ) государственными учреждениями по Программе представлен вприложении № 4 к настоящей Программе.».

4. В приложении № 1 к Программе:

в разделе «Государственная программа Оренбургскойобласти «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2014–2020 годы»:

в графе 7:

пункта 14 цифры «1 165,2» заменить цифрами«932,1»;

пункта 15 цифры «583,2» заменить цифрами «408,2»;

пункта 16 цифры «106,2» заменить цифрами «74,3»;

пункта 17 цифры «127,6» заменить цифрами «63,8»;

пункта 18 цифры «13 870» заменить цифрами «9 709»;

пункта 19 цифры «925,0» заменить цифрами «647,5»;

пункта 20 цифры «11,1» заменить цифрами «7,7»;

в разделе «Подпрограмма 4. «Развитие туризма»:

в графе 7:

пункта 1 цифры «1 165,2» заменить цифрами«932,1»;

пункта 2 цифры «583,2» заменить цифрами «408,2»;

пункта 3 цифры «106,2» заменить цифрами «74,3»;

пункта 4 цифры «127,6» заменить цифрами «63,8»;

пункта 5 цифры «13 870» заменить цифрами «9 709»;

пункта 6 цифры «925,0» заменить цифрами «647,5»;

пункта 7 цифры «11,1» заменить цифрами «7,7».

5. В приложении № 7 к Программе:

раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«Объем бюджетных

ассигнований

подпрограммы

 

общий объем финансирования подпрограммы из областного бюджета составит 539 001,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 62 287,5 тыс. рублей;

2015 год – 73 058,9 тыс. рублей;

2016 год – 74 534,6 тыс. рублей;

2017 год – 74 534,6 тыс. рублей;

2018 год – 81 188,5 тыс. рублей;

2019 год – 84 870,8 тыс. рублей;

2020 год – 88 526,8 тыс. рублей»;

 

раздел V «Объем финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

 

« V . Объем финансовых ресурсов, необходимых дляреализации

подпрограммы

 

Расходы на финансирование подпрограммы из областногобюджета составят 539 001,7 тыс. рублей, втом числе по годам:

2014 год – 62   287,5 тыс. рублей;

2015 год – 73 058,9 тыс.рублей;

2016 год – 74 534,6 тыс.рублей;

2017 год – 74 534,6 тыс.рублей;

2018 год – 81 188,5 тыс.рублей;

2019 год – 84 870,8 тыс.рублей;

2020 год – 88 526,8 тыс.рублей.».

6. В приложении № 8 к Программе:

раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований

подпрограммы

 

общий объем финансирования подпрограммы из областного бюджета составит 4 823 722,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 730 049,9 тыс. рублей;

2015 год – 634 721,8 тыс. рублей;

2016 год – 659 551,1 тыс. рублей;

2017 год – 669 585,4 тыс. рублей;

2018 год – 675 619,6 тыс. рублей;

2019 год – 709 375,6 тыс. рублей;

2020 год – 744 819,5 тыс. рублей»;

раздел V «Объем финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

 

« V . Объем финансовых ресурсов, необходимых дляреализации

подпрограммы

 

Расходы на финансирование подпрограммы из областногобюджета составят 4 823 722,9 тыс.рублей, в том числе по годам:

2014 год – 730 049,9тыс. рублей;

2015 год – 634 721,8тыс. рублей;

2016 год – 659 551,1тыс. рублей;

2017 год – 669 585,4тыс. рублей;

2018 год – 675 619,6тыс. рублей;

2019 год – 709 375,6 тыс.рублей;

2020 год – 744 819,5 тыс. рублей.».

7. В приложении № 10 к Программе:

раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы составит 361 662,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 106 122,1 тыс. рублей;

2015 год – 97 003,3 тыс. рублей;

2016 год – 31 044,0 тыс. рублей;

2017 год – 34 012,5 тыс. рублей;

2018 год – 62 938,1 тыс. рублей;

2019 год – 14 915,0 тыс. рублей;

2020 год – 15 627,5 тыс. рублей;

ресурсное обеспечение подпрограммы из средств областного бюджета составит               291 662,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 36 122,1 тыс. рублей,

2015 год – 97 003,3 тыс. рублей;

2016 год – 31 044,0 тыс. рублей;

2017 год – 34 012,5 тыс. рублей;

2018 год – 62 938,1 тыс. рублей;

2019 год – 14 915,0 тыс. рублей;

2020 год – 15 627,5 тыс. рублей;

из средств федерального бюджета –  70 000,0 тыс. рублей (2014 год)»;

 

раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новойредакции:

« V . Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Общий объем финансирования подпрограммысоставит
361 662,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год– 106 122,1 тыс. рублей;

2015 год– 97 003,3 тыс. рублей;

2016 год– 31 044,0 тыс. рублей;

2017 год– 34 012,5 тыс. рублей;

2018 год– 62 938,1 тыс. рублей;

2019 год– 14 915,0 тыс. рублей;

2020 год – 15 627,5 тыс. рублей;

ресурсное обеспечение подпрограммы из средствобластного бюджета составит 291 662,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 36 122,1 тыс.рублей;

2015 год – 97 003,3 тыс.рублей;

2016 год – 31 044,0 тыс.рублей;

2017 год – 34 012,5 тыс.рублей;

2018 год – 62 938,1 тыс.рублей;

2019 год – 14 915,0 тыс.рублей;

2020 год – 15 627,5 тыс.рублей;

изсредств федерального бюджета – 70 000,0 тыс. рублей (2014 год).».

 

______________

 


 

 

 

Приложение№ 2

кпостановлению

Правительстваобласти

от30.03.2015 № 211-пп

 

Прогноз

сводных показателей государственных заданий на оказание государственныхуслуг (выполнение работ)

государственными учреждениями по Программе

 

Наименование услуги (работы),

показателя объема услуги (работы), подпрограммы, основного

мероприятия

Значение показателя объема

услуги (работы)

Расходы областного бюджета

на оказание государственной услуги

(выполнение работы)

(тыс. рублей)

2015 год

2016 год

2017 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

Наименование работы и ее содержание

выполнение работ по подготовке спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса, спортивных сборных команд области

Показатель объема работы

численность спортсменов, входящих в спортивный резерв, сборных команд области (человек)

Подпрограмма 2. «Совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений»

выполнение работ в полном объеме в соответствии утвержденным государственным заданием на очередной финансовый год и плановый период

46 025,8

48 864,2

49 301,4

Основное мероприятие 4. «Выполнение работ по подготовке спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса, сборных команд области»

46 025,8

48 864,2

49 301,4

Наименование работы и ее содержание

выполнение работ по проведению в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий

Показатель объема работы

мероприятия (единиц)

Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта»

выполнение работ в полном объеме в соответствии утвержденным государственным заданием на очередной финансовый год и плановый период

41 441,0

39 491,1

39 491,1

Основное мероприятие 6. «Выполнение работ по проведению в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий»

41 441,0

39 491,1

39 491,1

 


 

 

 

Приложение№ 3

кпостановлению

Правительстваобласти

от30.03.2015 № 211-пп

 

 

Ресурсное обеспечение реализации Программы

 

(тыс. рублей)

№ п/п

Статус

Наименование

Программы, подпрограммы Программы, основного

мероприятия

Главный распределитель бюджетных средств (ГРБС) (ответственный исполнитель, соисполнители, участники)

Код бюджетной классификации

Объем бюджетных ассигнований

ГРБС

РзПр

ЦСР

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Государственная программа

«Развитие физической культуры, спорта и туризма»

всего

Х

Х

Х

1 053 000,3

1 024 991,0

1 113 340,0

951 832,5

1 221 931,4

1 230 256,0

1 289 873,1

минспорттуризм

834

Х

Х

800 971,4

707 042,7

741 181,7

752 994,5

787 153,6

825 323,4

865 135,8

минобр

871

Х

Х

-

8 838,0

8 838,0

8 838,0

8 838,0

8 838,0

8 838,0

минстрой

851

Х

Х

252 028,9

309 110,3

363 320,3

190 000,0

425 939,8

396 094,6

415 899,3

за счет средств областного бюджета

всего

Х

Х

Х

919 546,5

1 024 991,0

1 113 340,0

951 832,5

1 221 931,4

1 230 256,0

1 289 873,1

минспорттуризм

834

Х

Х

800 971,4

707 042,7

741 181,7

752 994,5

787 153,6

825 323,4

865 135,8

минобр

871

Х

Х

-

8 838,0

8 838,0

8 838,0

8 838,0

8 838,0

8 838,0

минстрой

851

Х

Х

118 575,1

309 110,3

363 320,3

190 000,0

425 939,8

396 094,6

415 899,3

за счет средств федерального бюджета

всего

Х

Х

Х

133 453,8

-

-

-

-

-

-

минстрой

851

Х

Х

133 453,8

-

-

-

-

-

-

2.

Подпрограмма 1.

«Развитие физической культуры и массового спорта»

всего

Х

Х

Х

62 287,5

 

73 058,9

74 534,6

74 534,6

81 188,5

84 870,8

88 526,8

минспорттуризм

834

Х

Х

62 287,5

64 720,9

66 196,6

66 196,6

72 850,5

76 532,8

80 188,8

минобр

871

Х

Х

-

8 338,0

8 338,0

8 338,0

8 338,0

8 338,0

8 338,0

за счет средств областного бюджета

минспорттуризм

834

Х

Х

62 287,5

64 720,9

66 196,6

66 196,6

72 850,5

76 532,8

80 188,8

минобр

871

Х

Х

-

8 338,0

8 338,0

8 338,0

8 338,0

8 338,0

8 338,0

3.

Основное

мероприятие 1.

«Проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий среди всех возрастных, профессиональных и социальных групп населения в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий области»

минспорттуризм

834

Х

Х

17 833,7

14 389,9

14 355,5

14 205,5

22 860,7

24 138,7

25 269,9

1101

1419187

1 150,0

1 093,0

1 150,0

1 150,0

1 300,0

1 500,0

1 500,0

1102

1419187

16 683,7

13 296,9

13 205,5

13 055,5

21 560,7

22 638,7

23 769,9

минобр

871

0709

1419187

-

5 138,0

5 138,0

5 138,0

5 138,0

5 138,0

5 138,0

4.

Основное

мероприятие 2.

«Участие сборных команд области во всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях среди различных возрастных, социальных и профессиональных групп населения»

минспорттуризм

834

1102

1419188

900,0

1 750,0

1 500,0

1 650,0

1 102,5

1 157,6

1 215,5

минобр

871

0709

1419188

-

3 200,0

3 200,0

3 200,0

3 200,0

3 200,0

3 200,0

5.

Основное

мероприятие 3.

«Обеспечение развития физической культуры и спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»

минспорттуризм

834

1102

1419189

1 732,0

1 750,0

1 750,0

1 750,0

1 929,4

2 025,8

2 127,1

6.

Основное

мероприятие 4.

«Информационное обеспечение областных и межмуниципальных официальных физкультурных

и спортивных мероприятий, областных физкультурно-оздо-ровительных мероприятий, участие в осуществлении пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни»

минспорттуризм

834

1101

1419190

6 928,0

3 890,0

7 600,0

7 600,0

8 379,0

8 797,9

9 237,8

7.

Основное

мероприятие 5.

«Проведение областного смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурной

и спортивной работы муниципальными образованиями области»

минспорттуризм

834

1101

1418067

-

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 900,0

1 900,0

1 900,0

8.

Основное

мероприятие 6.

«Выполнение работ по проведению в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий»

минспорттуризм

834

 

1417163

34 893,8

41 441,0

39 491,1

39 491,1

36 678,9

38 512,8

40 438,5

 

1103

 

6 707,2

12 367,5

13 018,5

13 018,5

7 860,6

8 253,6

8 666,3

1102

28 186,6

29 073,5

26 472,6

26 472,6

28 818,3

30 259,2

31 772,2

9.

Основное

мероприятие 7.

«Поэтапное внедрение ВФСК ГТО»

минспорттуризм

834

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

10.

Подпрограмма 2.

«Совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений»

всего

Х

Х

Х

730 049,9

634 721,8

659 551,1

669 585,4

675 619,6

709 375,6

744 819,5

минспорттуризм

834

Х

Х

730 049,9

634 221,8

659 051,1

669 085,4

675 119,6

708 875,6

744 319,5

минобр

871

Х

Х

-

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

за счет средств областного бюджета

минспорттуризм

834

Х

Х

730 049,9

634 221,8

659 051,1

669 085,4

675 119,6

708 875,6

744 319,5

минобр

871

Х

Х

-

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

11.

Основное

мероприятие 1.

«Организация проведения областных и межрегиональных спортивных соревнований по видам спорта в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий области»

минспорттуризм

834

Х

1429191

11 128,1

13 000,0

13 000,0

13 000,0

14 332,5

15 049,2

15 801,7

1103

-

-

-

-

14 332,5

15 049,2

15 801,7

1102

11 128,1

13 000,0

13 000,0

13 000,0

-

-

-

12.

Основное

мероприятие 2.

«Материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд области,

в том числе обеспечение их подготовки к межрегиональным, всероссийским и международным спортивным соревнованиям и их участия в таких спортивных соревнованиях»

минспорттуризм

834

1103

1429192

654 104,3

557 746,0

576 696,9

586 294,0

585 578,7

614 857,6

645 600,5

минобр

871

0709

1429192

-

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

13.

Основное

мероприятие 3.

«Материальное стимулирование за достижение высоких спортивных результатов, выплата грантов и стипендий спортсменам и тренерам»

минспорттуризм

834

1103

1422125

17 075,7

 

17 450,0

20 490,0

20 490,0

22 590,2

23 719,7

24 905,7

14.

Основное

мероприятие 4.

«Выполнение работ по подготовке спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса, сборных команд области»

минспорттуризм

834

1103

1427164

47 741,8

46 025,8

48 864,2

49 301,4

52 618,2

55 249,1

58 011,6

15.

Подпрограмма 3.

«Строительство и реконструкция спортивных объектов, модернизация материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом», в том числе:

всего

 

Х

Х

154 540,8

220 207,0

348 210,3

173 700,0

402 185,2

421 094,6

440 899,3

минспорттуризм

834

Х

Х

-

3 700,0

3 700,0

3 700,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

минстрой

851

Х

Х

154 540,8

216 507,0

344 510,3

170 000,0

377 185,2

396 094,6

415 899,3

за счет средств областного бюджета

всего

 

Х

Х

91 087,0

220 207,0

348 210,3

173 700,0

402 185,2

421 094,6

440 899,3

минстрой

851

Х

Х

91 087,0

216 507,0

344 510,3

170 000,0

377 185,2

396 094,6

415 899,3

минспорттуризм

834

Х

Х

-

3 700,0

3 700,0

3 700,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

 

за счет средств федерального бюджета

всего

 

Х

Х

63 453,8

-

-

-

-

-

-

минстрой

851

Х

Х

63 453,8

-

-

-

-

-

-

16.

Основное

мероприятие 1.

«Софинансирование строительства и реконструкции спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности», в том числе:

минстрой

851

Х

Х

153 030,8

216 507,0

170 000,0

170 000,0

377 185,2

396 094,6

415 899,3

за счет средств областного бюджета

минстрой

851

1105

1438001

89 577,0

216 507,0

170 000,0

170 000,0

377 185,2

396 094,6

415 899,3

за счет средств федерального бюджета

минстрой

851

1102

1435080

63 453,8

-

-

-

-

-

-

17.

Основное

мероприятие 2.

«Оснащение областных государственных учреждений физической культуры и спорта инвентарем, оборудованием и транспортом»

минспорттуризм

834

1101

1439193

-

3 700,0

3 700,0

3 700,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

за счет средств областного бюджета

минспорттуризм

834

1101

1439193

-

3 700,0

3 700,0

3 700,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

18.

Основное

мероприятие 3.

«Строительство

и реконструкция

объектов государственной собственности»

минстрой

851

1105

1434001

1 510,0

-

174 510,3

-

-

-

-

за счет средств областного бюджета

1 510,0

-

174 510,3

-

-

-

-

физкультурно-оздо-ровительный комплекс с игровым залом и плавательным бассейном для ГБОУ СПО «Училище (техникум) Олимпийского резерва» в г. Оренбурге

900

-

174 510,3

-

-

-

-

из них ПИР

900,0

-

-

-

-

-

-

реконструкция ГБОУ СПО «Училище (техникум) Олимпийского резерва» в г. Оренбурге

 

 

 

610,0

-

-

-

-

-

-

из них ПИР

610,0

-

-

-

-

-

-

19.

Подпрограмма 4.

«Развитие туризма», в том числе:

всего

Х

Х

Х

106 122,1

97 003,3

31 044,0

34 012,5

62 938,1

14 915,0

15 627,5

минспорттуризм

834

Х

Х

8 634,0

4 400,0

12 234,0

14 012,5

14 183,5

14 915,0

15 627,5

минстрой

851

Х

Х

97 488,1

92 603,3

18 810,0

20 000,0

48 754,6

 -

-

за счет средств областного бюджета

всего

Х

Х

Х

36 122,1

97 003,3

31 044,0

34 012,5

62 938,1

14 915,0

15 627,5

минспорттуризм

834

Х

Х

8 634,0

4 400,0

12 234,0

14 012,5

14 183,5

14 915,0

15 627,5

минстрой

851

Х

Х

27 488,1

92 603,3

18 810,0

20 000,0

48 754,6

 -

-

за счет средств федерального бюджета

всего

Х

Х

Х

70 000,0

-

-

-

-

-

-

минстрой

851

Х

Х

70 000,0

-

-

-

-

-

-

20.

Основное

мероприятие 1.

«Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие инфраструктуры туристских объектов»

минспорттуризм

834

0412

1449099

700,0

700,0

1 994,0

2 375,0

2 470,0

2 565,0

2 660,0

за счет средств областного бюджета

минспорттуризм

834

0412

1449099

700,0

700,0

1 994,0

2 375,0

2 470,0

2 565,0

2 660,0

21.

Основное

мероприятие 2.

«Популяризация туристско-рекреационного комплекса области»

минспорттуризм

834

0412

1449185

3 805,6

 

1 800,0

6 740,0

7 552,5

7 011,0

7 505,0

7 980,0

за счет средств областного бюджета

минспорттуризм

834

0412

1449185

3 805,6

 

1 800,0

6 740,0

7 552,5

7 011,0

7 505,0

7 980,0

22.

Основное

мероприятие 3.

«Организация, проведение и участие региона в региональных, межрегиональных и международных мероприятиях в сфере туризма»

минспорттуризм

834

0412

1449186

4 128,4

1 900,0

3 500,0

3 800,0

4 370,0

4 465,0

4 560,0

за счет средств областного бюджета

минспорттуризм

834

0412

1449186

4 128,4

1 900,0

3 500,0

3 800,0

4 370,0

4 465,0

4 560,0

23.

Основное

мероприятие 4.

«Создание туристско-рекреационного кластера «Соленые озера», в том числе:

минстрой

851

0502

Х

97 488,1

92 603,3

18 810,0

20 000,0

48 754,6

-

-

за счет средств областного бюджета, из них:

минстрой

851

0502

1448001