ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.09.2015 г.Оренбург № 697-пп
О внесении изменений в постановлениеПравительства
Оренбургской области от 30 августа 2013 года№ 734-пп
1. Внести в постановление ПравительстваОренбургской области от 22 мая2015 года № 390-пп) следующие изменения:
в приложение кпостановлению согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
приложения № 1,№ 4, № 5 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям№ 2–4 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу после егоофициального опубликования.
Губернатор –
председательПравительства Ю.А.Берг
Приложение № 1
кпостановлению
Правительстваобласти
от 10.09.2015№ 697-пп
Изменения,
которые вносятся вприложение к постановлению
ПравительстваОренбургской области от 30 августа 2013 года № 734-пп
1. Раздел«Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложить в новойредакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Программы | – | общий объем финансирования Программы за счет средств областного и федерального бюджетов составит 86 429 779,3 тыс. рублей, в том числе: по годам реализации: 2014 год – 13 342 204,2 тыс. рублей; 2015 год – 12 814 313,6 тыс. рублей; 2016 год – 13 499 949,7 тыс. рублей; 2017 год – 13 922 456,0 тыс. рублей; 2018 год – 10 468 550,4 тыс. рублей; 2019 год – 10 996 467,4 тыс. рублей; 2020 год – 11 385 838,0 тыс. рублей; по подпрограммам: «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» – 39 840 142,8 тыс. рублей; «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» – 16 030 473,4 тыс. рублей; «Совершенствование социальной защиты семьи и детей» – 30 534 070,9 тыс. рублей; «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» – |
2. Абзацы первый–тридцать девятый раздела 8 «Ресурсноеобеспечение Программы» Программы изложить в новой редакции:
«Общий объемфинансирования Программы за счет средств областного и федерального бюджетовсоставит 86 429 779,3 тыс. рублей(прогнозно), в том числе по годам реализации:
2014 год – 13 342 204,2 тыс. рублей;
2015 год – 12 814 313,6 тыс. рублей;
2016 год – 13 499 949,7 тыс. рублей;
2017 год – 13 922 456,0 тыс. рублей;
2018 год – 10 468 550,4 тыс. рублей;
2019 год – 10 996 467,4 тыс. рублей;
2020 год – 11 385 838,0 тыс. рублей.
Общийобъем финансирования подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельныхкатегорий граждан» за счет средств областного и федерального бюджетов составит 39 840 142,8 тыс. рублей (46,10процента от общего объема финансирования Программы), в том числе по годамреализации:
2014 год– 6 390 963,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета– 2 753 182,1 тыс. рублей;
2015 год– 6 341 432,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета– 2 427 406,3 тыс. рублей;
2016 год– 6 526 110,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета– 2 408 937,1 тыс. рублей(прогнозно);
2017 год– 6 717 539,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета– 2 489 221,4 тыс. рублей(прогнозно);
2018 год – 4 434 295,9тыс. рублей;
2019 год – 4 621 579,2тыс. рублей;
2020 год – 4 808 220,7тыс. рублей.
Общийобъем финансирования подпрограммы «Модернизация и развитие социальногообслуживания населения» за счет средств областного и федерального бюджетовсоставит 16 030 473,4 тыс. рублей (18,55 процента от общего объемафинансирования Программы), в том числе по годам реализации:
2014 год– 2 024 597,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета– 1 926,2 тыс. рублей;
2015 год– 1 951 150,0 тыс. рублей;
2016 год– 2 125 682,2 тыс. рублей;
2017 год– 2 220 501,3 тыс. рублей;
2018 год– 2 417 424,5 тыс. рублей;
2019 год– 2 615 216,4 тыс. рублей;
2020 год– 2 675 901,8 тыс. рублей.
Общий объем финансированияподпрограммы «Совершенствование социальной защиты семьи и детей» за счетсредств областного и федерального бюджетов составит 30 534 070,9 тыс. рублей (35,33 процента от общегообъема финансирования Программы), в том числе по годам реализации:
2014 год– 4 926 643,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета– 1 576 595,3 тыс. рублей;
2015 год– 4 518 331,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета– 1 542 229,5 тыс. рублей;
2016 год– 4 843 952,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета– 1 460 818,5 тыс. рублей(прогнозно);
2017 год– 4 980 290,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета– 1 513 073,0 тыс. рублей(прогнозно);
2018 год – 3 612 554,5 тыс. рублей;
2019 год – 3 755 216,9 тыс. рублей;
2020 год –3 897 082,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы«Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированныхнекоммерческих организаций» за счет средств областного бюджета составит25 092,2 тыс. рублей (0,02 процента от общего объема финансированияПрограммы), в том числе по годам реализации:
2015 год – 3 399,7тыс. рублей;
2016 год – 4 204,1тыс. рублей;
2017год – 4 124,5 тыс. рублей;
2018 год –4 275,5 тыс. рублей;
2019 год –4 454,9 тыс. рублей;
2020 год –4 633,5 тыс. рублей.».
3. В подпрограмме 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельныхкатегорий граждан» (далее – подпрограмма 1):
раздел «Объемы бюджетныхассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов составит 39 840 142,8 тыс. рублей (46,10 процента от общего объема финансирования Программы), в том числе по годам реализации: 2014 год – 6 390 963,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2 753 182,1 тыс. рублей; 2015 год – 6 341 432,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2 427 406,3 тыс. рублей; 2016 год – 6 526 110,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2 408 937,1 тыс. рублей (прогнозно); 2017 год – 6 717 539,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2 489 221,4 тыс. рублей (прогнозно); 2018 год – 4 434 295,9 тыс. рублей; 2019 год – 4 621 579,2 тыс. рублей; 2020 год – 4 808 220,7 тыс. рублей»; |
раздел 8«Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
«8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объемфинансирования подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельныхкатегорий граждан» за счет средств областного и федерального бюджетов составит 39 840 142,8 тыс. рублей (46,10процента от общего объема финансирования Программы), в том числе по годамреализации:
2014 год –6 390 963,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –2 753 182,1 тыс. рублей;
2015 год –6 341 432,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –2 427 406,3 тыс. рублей;
2016 год –6 526 110,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –2 408 937,1 тыс. рублей (прогнозно);
2017 год –6 717 539,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –2 489 221,4 тыс. рублей(прогнозно);
2018 год – 4 434 295,9 тыс. рублей;
2019 год – 4 621 579,2 тыс. рублей;
2020 год – 4 808 220,7 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечениеподпрограммы представлено в приложении № 5 к настоящей Программе.».
4. В подпрограмме 2«Модернизация и развитие социальногообслуживания населения» (далее – подпрограмма 2):
раздел«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 изложить вновой редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов составит 16 030 473,4 тыс. рублей (18,55 процента от общего объема финансирования Программы), в том числе по годам реализации: 2014 год – 2 024 597,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 926,2 тыс. рублей; 2015 год – 1 951 150,0 тыс. рублей; 2016 год – 2 125 682,2 тыс. рублей; 2017 год – 2 220 501,3 тыс. рублей; 2018 год – 2 417 424,5 тыс. рублей; 2019 год – 2 615 216,4 тыс. рублей; 2020 год – 2 675 901,8 тыс. рублей»; |
р аздел8 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 2 изложить в новойредакции:
«8.Ресурсное обеспечение подпрограммы
В подпрограмме предусмотренысредства на реализацию положений Указов Президента Российской Федерации от 7мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственнойсоциальной политики» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторыхмерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот идетей, оставшихся без попечения родителей» в части повышения оплаты трудаотдельным категориям работников государственных учреждений социальногообслуживания населения, а также на проведение капитального ремонта,реконструкции и строительства государственных учреждений социальногообслуживания населения.
Общийобъем финансирования подпрограммы «Модернизация и развитие социальногообслуживания населения» за счет средств областного и федерального бюджетовсоставит 16 030 473,4 тыс. рублей (18,55 процента от общего объемафинансирования Программы), в том числе по годам реализации:
2014 год– 2 024 597,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета– 1 926,2 тыс. рублей;
2015 год– 1 951 150,0 тыс. рублей;
2016 год– 2 125 682,2 тыс. рублей;
2017 год– 2 220 501,3 тыс. рублей;
2018 год– 2 417 424,5 тыс. рублей;
2019 год– 2 615 216,4 тыс. рублей;
2020 год– 2 675 901,8 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечениеподпрограммы представлено в приложении № 5 к настоящей Программе.».
5. В подпрограмме 3 «Совершенствование социальной защиты семьи и детей»(далее – подпрограмма 3):
раздел«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 изложить вновой редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов составит 30 534 070,9 тыс. рублей (35,33 процента от общего объема финансирования Программы), в том числе по годам реализации: 2014 год – 4 926 643,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 576 595,3 тыс. рублей; 2015 год – 4 518 331,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 542 229,5 тыс. рублей; 2016 год – 4 843 952,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 460 818,5 тыс. рублей (прогнозно); 2017 год – 4 980 290,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 513 073,0 тыс. рублей (прогнозно); 2018 год – 3 612 554,5 тыс. рублей; 2019 год – 3 755 216,9 тыс. рублей; 2020 год – 3 897 082,0 тыс. рублей»; |
раздел 8«Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 3 изложить в новой редакции:
«8. Ресурсноеобеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы«Совершенствование социальной защиты семьи и детей» за счет средств областногои федерального бюджетов составит 30 534 070,9тыс. рублей (35,33 процента от общего объема финансирования Программы), в томчисле по годам реализации:
2014 год –4 926 643,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –1 576 595,3 тыс. рублей;
2015 год –4 518 331,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –1 542 229,5 тыс. рублей;
2016 год –4 843 952,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –1 460 818,5 тыс. рублей(прогнозно);
2017 год –4 980 290,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –1 513 073,0 тыс. рублей(прогнозно);
2018год – 3 612 554,5 тыс. рублей;
2019год – 3 755 216,9 тыс. рублей;
2020 год –3 897 082,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы представленов приложении № 5 к настоящей Программе.».
Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 10.09.2015№ 697-пп
Сведения
о показателях (индикаторах) Программы,подпрограмм и их значениях
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей по годам | ||||||||||||||||||
отчетный 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
Государственная программа «Социальная поддержка граждан Оренбургской области» на 2014–2020 годы | |||||||||||||||||||||
1. | Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения | процентов | 12,7 | 12,1 | 12,1 | 11,3 | 11,5 | 11,2 | 11,0 | 10,8 | 10,2 | ||||||||||
2. | Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой в Оренбургской области | процентов | 33,7 | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
3. | Доля оздоровленных детей в общей численности детей школьного возраста | процентов | 58,7 | 60,5 | 61,2 | 61,8 | 63,0 | 63,7 | 64,5 | 65,2 | 66,0 | ||||||||||
Подпрограмма 1. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | |||||||||||||||||||||
4. | Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Оренбургской области, в общей численности малоимущих граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки | процентов | 99,9 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | ||||||||||
5. | Численность отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем, в том числе численность: | человек | 50 | 50 | 260 | 336 | 144 | 144 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||
ветеранов Великой Отечественной войны, обеспеченных жильем | человек | 0 | 0 | 88 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, обеспеченных жильем | человек | 0 | 0 | 67 | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем по договорам социального найма | человек | 50 | 50 | 105 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||
Подпрограмма 2. «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» | |||||||||||||||||||||
6. | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | процентов | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
7. | Соотношение средней заработной платы социальных работников | процентов | 33,7 | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
8. | Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания, требующих реконструкции, находящихся в аварийном состоянии, ветхих в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания населения | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Подпрограмма 3. «Совершенствование социальной защиты семьи и детей» | |||||||||||||||||||||
9. | Доля оздоровленных детей в общей численности детей школьного возраста | процентов | 58,1 | 60,5 | 61,2 | 61,8 | 63,0 | 63,7 | 64,5 | 65,2 | 66,0 | ||||||||||
10. | Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей в Оренбургской области | процентов | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | ||||||||||
11. | Численность многодетных семей, получивших социальные выплаты на приобретение или строительство жилья | человек | 46 | 46 | 39 | 43 | 43 | 59 | 61 | 64 | 67 | ||||||||||
12. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем за счет субвенций, в том числе численность: | человек | 545 | 521 | 390 | 455 | 465 | 461 | 349 | 349 | 349 | ||||||||||
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем по договорам найма специализированных жилых помещений за счет субвенций из областного бюджета | человек | 0 | 0 | 216 | 299 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |||||||||||
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем по договорам найма специализированных жилых помещений за счет субвенций из федерального бюджета | человек | 0 | 0 | 90 | 113 | 116 | 112 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем во исполнение судебных актов по договорам социального найма за счет иных межбюджетных трансфертов областного бюджета | человек | 0 | 0 | 84 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13. | Суммарный коэффициент рождаемости | число детей на одну женщину | 1,95 | 2,01 | 2,03 | 2,06 | 2,12 | 2,11 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | ||||||||||
14. | Очередность детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем до | человек | 2590 | 2327 | 2475 | 2523 | 2068 | 1657 | 1432 | 1207 | 982 | ||||||||||
15. | Количество граждан, охваченных мероприятиями социально ориентированных некоммерческих организаций | человек | - | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||||||
________________
Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 10.09.2015№ 697-пп
Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказаниегосударственных услуг
государственными учреждениями по Программе
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы | Значение показателя объема услуги | Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей) |
| |||||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| |||||||
Подпрограмма 2. «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» |
| |||||||||||||
Основное мероприятие 1. «Совершенствование социального обслуживания населения Оренбургской области» |
| |||||||||||||
Наименование услуги и ее содержание | стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию, нуждающихся в постоянном постороннем уходе и наблюдении |
| ||||||||||||
Показатель объема услуги (койко-дней) | 490429 | 500780 | 500780 | 279 273,0 | 297 273,3 | 319 304,3 |
| |||||||
Наименование услуги и ее содержание | стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих стойкими нарушениями психики и нуждающихся в постоянном постороннем уходе и наблюдении |
| ||||||||||||
Показатель объема услуги (койко-дней) | 540200 | 540200 | 540200 | 344 811,5 | 366 868,3 | 394 329,0 |
| |||||||
Наименование услуги и ее содержание | полустационарное социальное обслуживание в дневное время граждан пожилого возраста и инвалидов, сохранивших способность к самообслуживанию и активному передвижению, а также лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, не имеющих медицинских противопоказаний к зачислению на полустационарное социальное обслуживание |
| ||||||||||||
Показатель объема услуги (койко-дней) | 5775 | 5775 | 5775 | 1 419,4 | 1 561,4 | 1 745,9 |
| |||||||
Наименование услуги и ее содержание | социальное обслуживание на дому одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянном или временном нестационарном социальном обслуживании |
| ||||||||||||
Показатель объема услуги (человек) | 28673 | 28673 | 28673 | 775 944,9 | 901 275,4 | 907 723,3 |
| |||||||
Наименование услуги и ее содержание | предоставление временного приюта гражданам без определенного места жительства и определенных занятий |
| ||||||||||||
Показатель объема услуги (койко-дней) | 39900 | 39900 | 39900 | 32 612,3 | 33 958,1 | 36 539,3 |
| |||||||
Наименование услуги и ее содержание | предоставление временного приюта гражданам (семьям), пострадавшим от физического и психического насилия, стихийных бедствий, в результате вооруженных и межэтнических конфликтов, другим клиентам социальной службы, нуждающимся в предоставлении временного приюта |
| ||||||||||||
Показатель объема услуги (койко-дней) | 21150 | 21150 | 21150 | 12 827,6 | 13 787,4 | 14 990,9 |
| |||||||
Наименование услуги и ее содержание | стационарное социальное обслуживание детей-инвалидов с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии |
| ||||||||||||
Показатель объема услуги (койко-дней) | 162000 | 162000 | 162000 | 121 133,2 | 136 282,6 | 147 230,9 |
| |||||||
Наименование услуги и ее содержание | реабилитация граждан пожилого возраста, имеющих статус Героев Советского Союза, Героев Социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, ветеранов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны |
| ||||||||||||
Показатель объема услуги (койко-дней) | 13041 | 13041 | 13041 | 23 012,2 | 23 709,1 | 25 115,2 | ||||||||
Наименование услуги и ее содержание | социально-реабилитационная работа с гражданами, находящимися в трудной жизненной ситуации |
| ||||||||||||
Показатель объема услуги (часов) | 982975 | 982975 | 982975 | 168 946,6 | 169 424,9 | 170 599,5 |
| |||||||
Основное мероприятие 4. «Совершенствование системы оказания консультативной помощи населению» | | | | | | |
| |||||||
Наименование работы и ее содержание | социально-консультативная помощь (в том числе по телефону, с использованием электронной почты, web-камеры и иных средств) гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации |
| ||||||||||||
Показатель объема работы (часов) | 994083 | 994083 | 994083 | 168 981,5 | 169 186,8 | 170 361,1 |
| |||||||
Подпрограмма 3. «Совершенствование социальной защиты семьи и детей» |
| |||||||||||||
Основное мероприятие 5. «Разработка и реализация комплекса мер по оказанию поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» |
| |||||||||||||
Наименование услуги и ее содержание | предоставление временного приюта детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, безнадзорным несовершеннолетним и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
| ||||||||||||
Показатель объема услуги (койко-дней) | 112094 | 112094 | 112094 | 113 573,7 | 117 984,7 | 123 697,9 |
| |||||||
Наименование услуги и ее содержание | перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений |
| ||||||||||||
Показатель объема услуги (человек) | 15 | 15 | 15 | 1 226,7 | 1 344,5 | 1 363,0 |
| |||||||
Наименование работы и ее содержание | социально-реабилитационная работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации |
| ||||||||||||
Показатель объема работы (часов) | 30913 | 30913 | 30913 | 98 490,9 | 99 265,9 | 100 583,5 |
| |||||||
Наименование работы и ее содержание | социально-консультативная помощь (в том числе по телефону, с использованием электронной почты, web-камеры и иных средств) детям, находящимся в трудной жизненной ситуации |
| ||||||||||||
Показатель объема работы (часов) | 43196 | 43196 | 43196 | 17 119,0 | 17 264,3 | 17 510,9 |
| |||||||
_______________
Приложение № 4
к постановлению
Правительства области
от 10.09.2015№ 697-пп
Ресурсноеобеспечение реализации Программы
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований | Всего по Программе | |||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||||
ГРБС | Рз, Прз | ЦСР | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
| Государственная программа «Социальная поддержка граждан Оренбургской области» на 2014–2020 годы | всего | | | | 13 342 204,2 | 12 814 313,6 | 13 499 949,7 | 13 922 456,0 | 10 468 550,4 | 10 996 467,4 | 11 385 838,0 | 86 429 779,3 | |
МСР областной бюджет | | | | 8 349 328,9 | 8 733 932,4 | 9 519 337,2 | 9 785 155,3 | 10 288 783,7 | 10 717 170,2 | 11 147 026,0 | 68 540 733,7 | |||
МСР федеральный бюджет | | | | 4 331 703,6 |
|